نبض أرقام
21:26
توقيت مكة المكرمة

2024/05/27
2024/05/26

ارتفاع خسائر "الكابلات" إلى 116.6 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022.. وخسائر الربع الثالث 34.9 مليون ريال

2022/11/10 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

شركة الكابلات السعودية (الكابلات السعودية)

ارتفعت خسائر شركة "الكابلات السعودية"، التي تقوم بإنتاج كابلات الضغط العالي والتي  تملك عدة شركات صناعية إلى 116.6 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022، مقارنة بخسائر 101.6 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2021.



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 9 أشهر 2021 9 أشهر 2022 التغير‬
الإيرادات 128.71 61.96 (51.9 %)
اجمالي الدخل (62.45) (53.50) 14.3 %
دخل العمليات (111.58) (88.97) 20.3 %
صافي الدخل (101.63) (116.57) (14.7 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 6.67 6.67 -
ربح السهم (ريال) (15.23) (17.47) (14.7 %)

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة يعود إلى:

 

- قلة الإنتاج في الفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

 

-  انخفاض الإيرادات الأخرى في الفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

 

جاء ذلك على الرغم من:

 

- انخفاض المصروفات في الفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

 

- زيادة حصة أرباح الشركات التابعة في الفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

 



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الثالث 2021 الربع الثالث 2022 التغير‬
الإيرادات 23.50 6.01 (74.4 %)
اجمالي الدخل (24.22) (20.14) 16.9 %
دخل العمليات (43.24) (28.12) 35.0 %
صافي الدخل (46.56) (34.93) 25.0 %
متوسط ​​عدد الأسهم 6.67 6.67 -
ربح السهم (ريال) (6.98) (5.23) 25.0 %

قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

 

- زيادة حصة أرباح الشركة الشقيقة في الربع الحالي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

 

- انخفاض المصروفات في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

 

جاء ذلك على الرغم من:

 

- قلة الإنتاج في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

 

- انخفاض الإيرادات الأخرى في الربع الحالي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

 

وعزت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:

 

- زيادة حصة أرباح الشركة الشقيقة في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.

 

- انخفاض المصروفات في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.

 

جاء ذلك على الرغم من:

 

- قلة الإنتاج في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

 

- انخفاض الإيرادات الأخرى في الربع الحالي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

معلومات إضافية:


قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت (51.041) مليون ريال، مقابل 173.687 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة قد بلغت 79.417 مليون ريال بما يعادل 119.01% من رأس المال.

 

تقرير المراجع الخارجي:

 

الرأي المتحفظ

 

نطاق الفحص

 

باستثناء ما هو مذكور في الفقرات التالية، تم فحصنا وفقا للمعيار الدولي الخاص بارتباطات الفحص رقم (2410) "فحص المعلومات المالية الأولية من قبل مراجع الحسابات المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن فحص القوائم المالية الأولية الموجزة يتضمن بصورة أساسية على توجيه الاستفسارات إلى الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية وإجراءات الفحص الأخرى. إن الفحص أقل نطاقا بشكل جوهري من عملية المراجعة وفقا لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. وبالتالي، فإنها لا تمكننا من الحصول على التأكيدات التي تطلعنا على كافة الأمور الجوهرية التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال المراجعة. وبالتالي، لا نبدي رأي مراجعة بشأنها.

 

أساس الاستنتاج المتحفظ

 

كما هو مبين في إيضاح 17، استلمت المجموعة ربوط من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") تطالب بالتزامات زكوية إضافية بقيمة 234.6 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بربط السنوات السابقة التي قدمت المجموعة طعونًا ضدها. تؤكد الإدارة أن لديهم أسبابًا للطعن على البنود المدرجة في الربوط التي طالبت بها الهيئة، وأن نتيجة الاستئناف غير مؤكدة في هذه المرحلة، وبالتالي، لا يمكن تحديد التزام الزكاة المحتمل. لم يتم تكوين مخصص في هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة للبنود محل الاستئناف ولأي تعرض محتمل يتعلق بالسنوات القائمة التي لم يتم إصدار ربوط لها بعد من قبل الهيئة. لم يتم تزويدنا بتفاصيل أو أساس بعض الطعون في الربوط، بما في ذلك تفاصيل احتساب الزكاة والطعون فيما يتعلق ببعض السنوات القائمة للشركة وبعض الشركات التابعة. لذلك، لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت أي تعديلات ضرورية على أعباء الزكاة الخاصة بالسنوات / الفترات الحالية أو السابقة للمجموعة.

 

لدى المجموعة ممتلكات وآلات ومعدات بقيمة 258.44 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022 وهناك بعض المؤشرات (مثل انخفاض الإيرادات وإجمالي الخسائر والتدفقات النقدية التشغيلية السلبية وما إلى ذلك) على أن القيمة القابلة للاسترداد لها أقل من قيمته الدفترية، لم نتمكن من الحصول على أدلة كافية فيما يتعلق بالمبلغ القابل للاسترداد منها لأن إدارة المجموعة لم تزودنا ببيانات كافية تتعلق بالمبلغ القابل للاسترداد للممتلكات والآلات والمعدات ومدى الاعتراف بأي خسائر انخفاض في القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات كما في 30 سبتمبر 2022.

 

كما هو موضح في الإيضاح رقم (6)، تتضمن القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة استثمارًا في شركة زميلة (بنسبة ملكية 50٪) بقيمة دفترية بمبلغ 267.3 مليون ريال سعودي وحصة في النتائج بمبلغ 7.9 مليون ريال سعودي كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022. لدى الشركة الزميلة ذمم مدينة تجارية بمبلغ 54.4 مليون ريال سعودي متأخرة السداد لأكثر من سنة، وحصة المجموعة من إجمالي المبلغ هي 27.2 مليون ريال سعودي. وبالمقابل، لم تقم الإدارة بالاعتراف بأي مخصص لخسائر الائتمان المتوقعة. كما لم يكن بمقدور الإدارة تزويدنا بدليل كاف وملائم فيما يتعلق بقابلية استرداد أرصدة هذه الذمم المدينة التجارية. بالتالي، لم يكن بمقدورنا تحديد ما إذا كان هناك ضرورة للقيام بتعديلات على حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة الزميلة والقيمة الدفترية للاستثمار في الشركة الزميلة كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

 

الاستنتاج المتحفظ

 

بناء على الفحص الذي قمنا به، باستثناء التأثيرات المحتملة للأمور الموضحة في فقرات أساس الاستنتاج المتحفظ، لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة غير معدة، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "التقارير المالية الأولية" المعتمد في المملكة العربية السعودية.

 

عدم تأكد جوهري حول مبدأ الاستمرارية

 

نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 2 حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة، والذي يشير إلى أن المجموعة قد تكبدت خسارة صافية قدرها 117.5 مليون ريال سعودي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 (100.9 مليون ريال سعودي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021). وحتى ذلك التاريخ، بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 79.4 مليون ريال سعودي (كما في 31 ديسمبر 2021: 256.7 مليون ريال سعودي) ، تمثل 119.01٪ من رأس المال كما في 30 سبتمبر 2022 (كما في 31 ديسمبر 2021: 71.19٪). علاوة على ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 549.6 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022 (كما في 31 ديسمبر 2021: 476.4 مليون ريال سعودي). تشير هذه الأحداث أو الظروف، إلى جانب أمور أخرى، إلى عدم تأكد جوهري حول قدرة المجموعة على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

 

أمر آخر

 

تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وفحص القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 من قبل مراجع حسابات آخر كان قد أبدى رأي مراجعة معدل واستنتاج فحص معدل بتاريخ 15 مايو 2022 وتاريخ 23 مايو 2022 على التوالي.

 

تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة كي تتوافق مع العرض للفترة الحالية وهي ليست جوهرية في طبيعتها.

 

كما اشارت الشركة انه تم احتساب خسارة السهم للفترة الحالية على أساس متوسط 23,268 ألف سهم مقابل 36،061 ألف سهم للفترة المماثلة من العام الماضي.

 

تماشيا مع معيار المحاسبة الدولي رقم 33, ربحية السهم ، يتم احتساب العائد على السهم الأساسي بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي الأسهم العادية للشركة الأم على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة. ونظرًا لوجود تخفيضين في رأس المال خلال الفترة، تم اعتمادهما في الجمعية العامة غير العادية من قبل المساهمين في 20 فبراير 2022م و 25 يوليو 2022م، فقد تغير هيكل المتوسط المرجح منذ حينه، مما أثر على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م.

 

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة



تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال)
الربع الأول 2013 669.34 (27.1 %) 49.07 (38.7 %) (15.41) (161.2 %) (3.69)
الربع الثاني 2013 598.42 (30.5 %) 18.51 (76.2 %) (131.75) (753.0 %) (31.52)
الربع الثالث 2013 617.36 0.3 % 46.05 16.4 % (8.04) 41.2 % (1.92)
الربع الرابع 2013 562.20 91.2 % (3.75) 96.6 % (73.92) 60.7 % (17.68)
الربع الأول 2014 458.56 (31.5 %) 16.35 (66.7 %) (41.13) (166.9 %) (9.84)
الربع الثاني 2014 434.54 (27.4 %) 0.95 (94.8 %) (50.57) 61.6 % (12.10)
الربع الثالث 2014 394.66 (36.1 %) (1.44) (103.1 %) (50.05) (522.6 %) (11.97)
الربع الرابع 2014 404.74 (28.0 %) (19.28) (413.7 %) (59.94) 18.9 % (14.34)
الربع الأول 2015 498.35 8.7 % 29.34 79.5 % (7.94) 80.7 % (1.90)
الربع الثاني 2015 475.70 9.5 % 21.25 2127.6 % 0.88 101.7 % 0.21
الربع الثالث 2015 491.63 24.6 % 14.82 1128.4 % (2.85) 94.3 % (0.68)
الربع الرابع 2015 449.84 11.1 % (1.25) 93.5 % 11.60 119.4 % 2.78
الربع الأول 2016 386.66 (22.4 %) (13.77) (146.9 %) (58.66) (638.6 %) (14.03)
الربع الثاني 2016 474.84 (0.2 %) 36.89 73.6 % (18.21) (2167.3 %) (4.36)
الربع الثالث 2016 348.48 (29.1 %) 15.71 6.0 % 4.87 270.7 % 1.17
الربع الرابع 2016 354.57 (21.2 %) 9.61 870.6 % (154.30) (1430.0 %) (36.91)
الربع الأول 2017 340.07 (12.1 %) 11.72 185.1 % (23.65) 59.7 % (5.66)
الربع الثاني 2017 351.41 (26.0 %) 10.05 (72.8 %) 39.38 316.2 % 9.42
الربع الثالث 2017 314.59 (9.7 %) 17.14 9.1 % (34.49) (808.1 %) (8.25)
الربع الرابع 2017 336.29 (5.2 %) 12.89 34.1 % (61.54) 60.1 % (14.72)
الربع الأول 2018 275.07 (19.1 %) 0.15 (98.8 %) (20.72) 12.4 % (4.96)
الربع الثاني 2018 252.03 (28.3 %) (3.24) (132.2 %) (97.24) (346.9 %) (23.26)
الربع الثالث 2018 178.97 (43.1 %) (22.05) (228.6 %) (15.71) 54.5 % (3.76)
الربع الرابع 2018 158.96 (52.7 %) (70.73) (648.8 %) 70.72 214.9 % 16.92
الربع الأول 2019 102.46 (62.8 %) (9.00) (6304.1 %) (32.10) (54.9 %) (7.68)
الربع الثاني 2019 90.58 (64.1 %) (12.07) (273.0 %) (18.32) 81.2 % (4.38)
الربع الثالث 2019 81.63 (54.4 %) (1.66) 92.5 % (23.79) (51.4 %) (5.69)
الربع الرابع 2019 106.61 (32.9 %) (12.45) 82.4 % 12.38 (82.5 %) 2.96
الربع الأول 2020 59.53 (41.9 %) (17.31) (92.4 %) (43.20) (34.6 %) (6.47)
الربع الثاني 2020 145.18 60.3 % (6.74) 44.2 % (16.58) 9.5 % (2.48)
الربع الثالث 2020 92.61 13.5 % (13.28) (700.6 %) 51.41 316.1 % 7.70
الربع الرابع 2020 71.46 (33.0 %) (20.34) (63.4 %) (46.64) (476.9 %) (6.99)
الربع الأول 2021 63.86 7.3 % (17.26) 0.3 % (35.88) 16.9 % (5.38)
الربع الثاني 2021 41.35 (71.5 %) (20.97) (211.1 %) (19.19) (15.7 %) (2.88)
الربع الثالث 2021 23.50 (74.6 %) (24.22) (82.4 %) (46.56) (190.6 %) (6.98)
الربع الرابع 2021 31.85 (55.4 %) (14.18) 30.3 % (92.68) (98.7 %) (13.89)
الربع الأول 2022 35.36 (44.6 %) (26.74) (54.9 %) (37.16) (3.5 %) (5.57)
الربع الثاني 2022 25.03 (39.5 %) (18.31) 12.7 % (44.49) (131.9 %) (6.67)
الربع الثالث 2022 6.01 (74.4 %) (20.14) 16.9 % (34.93) 25.0 % (5.23)

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2013 2.25 % (2.58 %) (8.07 %)
الربع الثاني 2013 (0.20 %) (9.90 %) (16.02 %)
الربع الثالث 2013 0.10 % (9.84 %) (15.75 %)
الربع الرابع 2013 4.49 % (4.17 %) (9.36 %)
الربع الأول 2014 3.45 % (6.29 %) (11.39 %)
الربع الثاني 2014 2.88 % (3.14 %) (8.38 %)
الربع الثالث 2014 0.65 % (5.47 %) (11.66 %)
الربع الرابع 2014 (0.20 %) (6.24 %) (11.19 %)
الربع الأول 2015 0.55 % (4.80 %) (9.01 %)
الربع الثاني 2015 1.68 % (2.83 %) (6.95 %)
الربع الثالث 2015 2.47 % (1.15 %) (5.22 %)
الربع الرابع 2015 3.35 % (0.50 %) (5.26 %)
الربع الأول 2016 1.17 % (2.50 %) (8.40 %)
الربع الثاني 2016 2.04 % (1.67 %) (8.43 %)
الربع الثالث 2016 2.26 % (1.96 %) (9.90 %)
الربع الرابع 2016 3.10 % (0.86 %) (9.96 %)
الربع الأول 2017 4.87 % 1.51 % (7.96 %)
الربع الثاني 2017 3.38 % 0.28 % (10.06 %)
الربع الثالث 2017 3.57 % 0.50 % (10.15 %)
الربع الرابع 2017 3.86 % 0.70 % (11.72 %)
الربع الأول 2018 3.15 % (0.67 %) (14.04 %)
الربع الثاني 2018 2.29 % (1.13 %) (20.29 %)
الربع الثالث 2018 (1.18 %) (5.13 %) (25.69 %)
الربع الرابع 2018 (11.08 %) (18.24 %) (39.20 %)
الربع الأول 2019 (15.17 %) (23.90 %) (47.00 %)
الربع الثاني 2019 (21.44 %) (35.73 %) (46.43 %)
الربع الثالث 2019 (21.55 %) (39.33 %) (47.75 %)
الربع الرابع 2019 (9.23 %) (19.05 %) (16.22 %)
الربع الأول 2020 (12.85 %) (24.76 %) (21.56 %)
الربع الثاني 2020 (9.71 %) (18.37 %) (18.12 %)
الربع الثالث 2020 (12.32 %) (22.44 %) 0.99 %
الربع الرابع 2020 (15.64 %) (35.68 %) (14.92 %)
الربع الأول 2021 (15.44 %) (35.14 %) (12.78 %)
الربع الثاني 2021 (26.68 %) (51.05 %) (18.68 %)
الربع الثالث 2021 (41.36 %) (70.09 %) (74.07 %)
الربع الرابع 2021 (47.73 %) (68.42 %) (121.02 %)
الربع الأول 2022 (65.20 %) (88.46 %) (148.11 %)
الربع الثاني 2022 (72.10 %) (106.10 %) (190.86 %)
الربع الثالث 2022 (80.78 %) (111.16 %) (213.00 %)


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2013 4.18 (47.12) (47.12) 198.95
الربع الثاني 2013 4.18 (83.47) (83.47) 158.40
الربع الثالث 2013 4.18 (82.12) (82.12) 177.55
الربع الرابع 2013 4.18 (54.81) (54.81) 161.17
الربع الأول 2014 4.18 (60.96) (60.96) 138.77
الربع الثاني 2014 4.18 (41.54) (41.54) 136.46
الربع الثالث 2014 4.18 (51.59) (51.59) 121.79
الربع الرابع 2014 4.18 (48.25) (45.30) 102.81
الربع الأول 2015 4.18 (40.31) (37.36) 101.26
الربع الثاني 2015 4.18 (28.00) (29.50) 103.53
الربع الثالث 2015 4.18 (16.71) (23.34) 99.73
الربع الرابع 2015 4.18 0.40 (24.11) 104.06
الربع الأول 2016 4.18 (11.73) (36.24) 95.36
الربع الثاني 2016 4.18 (16.30) (36.36) 88.43
الربع الثالث 2016 4.18 (14.45) (39.30) 92.92
الربع الرابع 2016 4.18 (54.14) (37.28) 71.68
الربع الأول 2017 4.18 (45.76) (28.91) 64.29
الربع الثاني 2017 4.18 (31.99) (33.55) 74.42
الربع الثالث 2017 4.18 (41.40) (33.05) 67.25
الربع الرابع 2017 4.18 (19.21) (37.63) 50.20
الربع الأول 2018 4.18 (18.51) (42.91) (20.97)
الربع الثاني 2018 4.18 (51.19) (57.17) 24.57
الربع الثالث 2018 4.18 (46.70) (64.06) 21.02
الربع الرابع 2018 4.18 (15.06) (81.11) 38.79
الربع الأول 2019 4.18 (17.78) (77.86) 31.60
الربع الثاني 2019 4.18 1.10 (58.98) 26.42
الربع الثالث 2019 4.18 (0.83) (49.53) 21.41
الربع الرابع 2019 4.18 (14.79) (14.79) 22.56
الربع الأول 2020 6.67 (10.93) (10.93) 44.54
الربع الثاني 2020 6.67 (10.67) (10.67) 43.91
الربع الثالث 2020 6.67 0.60 0.60 51.12
الربع الرابع 2020 6.67 (8.24) (8.24) 43.26
الربع الأول 2021 6.67 (7.15) (7.15) 37.73
الربع الثاني 2021 6.67 (7.54) (7.54) 33.67
الربع الثالث 2021 6.67 (22.22) (22.22) 26.42
الربع الرابع 2021 6.67 (29.12) (29.12) 12.56
الربع الأول 2022 6.67 (29.31) (29.31) 9.85
الربع الثاني 2022 6.67 (33.10) (33.10) (2.72)
الربع الثالث 2022 6.67 (31.36) (31.36) (7.10)

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2013 سالب سالب 1.97
الربع الثاني 2013 سالب سالب 2.42
الربع الثالث 2013 سالب سالب 2.00
الربع الرابع 2013 سالب سالب 2.27
الربع الأول 2014 سالب سالب 2.61
الربع الثاني 2014 سالب سالب 2.61
الربع الثالث 2014 سالب سالب 3.15
الربع الرابع 2014 سالب سالب 2.61
الربع الأول 2015 سالب سالب 2.89
الربع الثاني 2015 سالب سالب 2.49
الربع الثالث 2015 سالب سالب 2.21
الربع الرابع 2015 أكبر من 100 سالب 2.14
الربع الأول 2016 سالب سالب 2.13
الربع الثاني 2016 سالب سالب 2.18
الربع الثالث 2016 سالب سالب 1.44
الربع الرابع 2016 سالب سالب 2.46
الربع الأول 2017 سالب سالب 2.59
الربع الثاني 2017 سالب سالب 2.24
الربع الثالث 2017 سالب سالب 2.48
الربع الرابع 2017 سالب سالب 3.32
الربع الأول 2018 سالب سالب (7.95)
الربع الثاني 2018 سالب سالب 5.28
الربع الثالث 2018 سالب سالب 4.73
الربع الرابع 2018 سالب سالب 4.16
الربع الأول 2019 سالب سالب 5.72
الربع الثاني 2019 أكبر من 100 سالب 5.92
الربع الثالث 2019 سالب سالب 6.98
الربع الرابع 2019 سالب سالب 7.10
الربع الأول 2020 سالب سالب 1.27
الربع الثاني 2020 سالب سالب 1.65
الربع الثالث 2020 أكبر من 100 أكبر من 100 2.24
الربع الرابع 2020 سالب سالب 3.72
الربع الأول 2021 سالب سالب 4.28
الربع الثاني 2021 سالب سالب 4.85
الربع الثالث 2021 سالب سالب 5.54
الربع الرابع 2021 سالب سالب 8.40
الربع الأول 2022 سالب سالب 8.03
الربع الثاني 2022 سالب سالب (21.06)
الربع الثالث 2022 سالب سالب (8.05)

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة بيع البضائع ايرادات العقود
الربع الأول 2013 576.06 93.28
الربع الثاني 2013 522.87 75.55
الربع الثالث 2013 487.52 130.39
الربع الرابع 2013 487.40 105.39
الربع الأول 2014 393.31 65.25
الربع الثاني 2014 414.10 20.45
الربع الثالث 2014 348.65 46.01
الربع الرابع 2014 407.12 21.44
الربع الأول 2015 472.24 26.11
الربع الثاني 2015 461.29 14.41
الربع الثالث 2015 480.09 11.54
الربع الرابع 2015 422.83 38.96
الربع الأول 2016 379.92 6.75
الربع الثاني 2016 444.91 29.93
الربع الثالث 2016 330.89 17.60
الربع الرابع 2016 324.95 67.48
الربع الأول 2017 325.31 14.88
الربع الثاني 2017 332.95 18.46
الربع الثالث 2017 291.99 22.59
الربع الرابع 2017 293.43 42.86
الربع الأول 2018 261.76 13.30
الربع الثاني 2018 232.45 19.58
الربع الثالث 2018 166.50 12.47
الربع الرابع 2018 140.51 18.44
الربع الأول 2019 93.48 8.98
الربع الثاني 2019 70.23 20.35
الربع الثالث 2019 52.77 28.86
الربع الأول 2020 41.57 17.97
الربع الثاني 2020 133.48 11.70
الربع الثالث 2020 75.65 16.96
الربع الرابع 2020 59.87 11.58
الربع الأول 2021 60.12 3.73
الربع الثاني 2021 37.63 3.72
الربع الثالث 2021 19.75 3.75
الربع الرابع 2021 25.61 6.24
الربع الأول 2022 29.72 5.63
الربع الثاني 2022 13.44 11.59
الربع الثالث 2022 4.83 1.30


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 488.39
قيمة المنشاة (مليون) 584.83
عدد الأسهم ((مليون)) 6.67
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) (1.28)
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) (69.08)
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) سالب
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) سالب
مضاعف القيمة الدفترية (1.06)
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) (1.21 )
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) -

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.